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如果出現(xiàn)公司上個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的話,這邊可以登錄企業(yè)的電子稅務(wù)局找到當(dāng)期的企業(yè)所得稅申報(bào)表點(diǎn)擊更正再重新申報(bào),這種就相對便捷一點(diǎn)。還有第二種可以去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正,填寫所屬期的企業(yè)所得稅申報(bào)表,辦稅員攜帶執(zhí)照、公章原件預(yù)約一個(gè)綜合服務(wù)號進(jìn)行改申報(bào)。
希望我的回答可以幫的到你,祝你生活愉快~
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第一種方法在網(wǎng)上修改:登錄深圳市電子稅務(wù)局-申報(bào)錯(cuò)誤更正--點(diǎn)擊企業(yè)所得稅報(bào)表-修改數(shù)據(jù);第二種方法打印之前申報(bào)錯(cuò)的企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫正確的企業(yè)所得稅申報(bào),辦事員帶上公司執(zhí)照副本原件,公章,約號去所屬稅局的綜合服務(wù)窗口去更正之前申報(bào)的企業(yè)所得稅。
您好,很高興為您解答。
您可以打印之前申報(bào)錯(cuò)的企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫正確的企業(yè)所得稅申報(bào),執(zhí)照副本原件,公章,預(yù)約所屬稅局的綜合服務(wù)窗口去更正申報(bào)之前的企業(yè)所得稅,經(jīng)辦人帶身份證及以上資料到場,有繳納企業(yè)所得稅的更正之后會(huì)有滯納金。
季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是累計(jì)的,季度預(yù)繳,年度匯算清繳,可以在當(dāng)期申報(bào)期申報(bào)最新的數(shù)據(jù),在年度匯 算清繳按最終數(shù)據(jù)申報(bào)
您好,很高興為您解答。
這個(gè)季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度的企業(yè)所得稅填錯(cuò)了,需要先修改上個(gè)季度的數(shù)據(jù)在申報(bào)本月的。
流程:進(jìn)入深圳市電子稅務(wù)局--申報(bào)錯(cuò)誤更正--點(diǎn)擊企業(yè)所得稅報(bào)表--修改數(shù)據(jù)就可以了。
如果修改不了就需要帶公司營業(yè)執(zhí)照,公章,申報(bào)表去稅局窗口修改。
您好,很高興為您解答。
有兩種解決方式。
1,打印之前申報(bào)錯(cuò)的企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫正確的企業(yè)所得稅申報(bào),執(zhí)照副本原件,公章,預(yù)約所屬稅局的綜合服務(wù)窗口去更正申報(bào)之前的企業(yè)所得稅,經(jīng)辦人帶身份證及以上資料到場,有繳納企業(yè)所得稅的更正之后會(huì)有滯納金。
2,季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是累計(jì)的,季度預(yù)繳,年度匯算清繳,可以在當(dāng)期申報(bào)期申報(bào)最新的數(shù)據(jù),在年度匯算清繳按最終數(shù)據(jù)申報(bào)。
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